Título: | Controles internos : aspectos gerais da avaliação dos controles de gastos precedidos de licitação |
Autor(es): | Deroza, Maria de Lourdes P. |
Data de publicação: | 11-2005 |
Resumo: | Trata de aspectos relacionados ao controle interno da administração pública, como seus conceitos e entendimentos, o ambiente e as atividades de controle e a avaliação de riscos. Estuda a apreciação dos controles internos como ferramenta de auditoria, bem como a avaliação de controles internos em processo de licitação. |
Assuntos: | Controle interno, Brasil Despesa pública, Brasil Licitação, controle, avaliação, Brasil Auditoria, Brasil |
Fonte: | DEROZA, Maria de Lourdes P. Controles internos: aspectos gerais da avaliação dos controles de gastos precedidos de licitação. Interesse Público, Belo Horizonte, v. 7, n. 34, nov. 2005. Disponível em: <http://bdjur.stj.jus.br/dspace/handle/2011/30994>. Acesso em: 13 mar. 2012. |
Tipo: | Artigo |
Ao citar o item, use: | http://bdjur.stj.jus.br/dspace/handle/2011/30994 |
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